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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2022-01-11 17:29

根據(jù)稅務申報調整銷項稅額。分錄是:
借:管理費用——其他0.02
貸:應交稅費——應交增值稅(XX科目)  0.02

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相關問題討論
你好,如果是從農(nóng)戶取得的增值稅普通發(fā)票稅額可以做應交稅費應交增值稅進項稅額
2019-06-26 09:37:25
你好 開進來的發(fā)票 不做進項稅 加稅合計入賬
2019-06-26 09:37:49
你看一下圖片吧,同學
2019-08-05 11:30:40
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
上半年銷項大進項,月底結轉未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結轉全年進項和銷項稅額并把差額轉入應交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
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