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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-12 12:21

借應(yīng)付賬款貸庫存商品借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

曾小姐/OMRON 追問

2022-01-12 14:08

老師,我當(dāng)時(shí)暫估入賬,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款,但是開銷出去的發(fā)票,我不是暫估做憑證,直接是借:應(yīng)收賬,貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額。也已經(jīng)出了報(bào)表正常報(bào)稅了,這個(gè)月我要怎么沖賬呢

郭老師 解答

2022-01-12 14:12

借應(yīng)付賬款貸庫存商品
借庫存商品
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

這是紅沖的。

曾小姐/OMRON 追問

2022-01-12 14:13

我當(dāng)時(shí)理解錯(cuò)了,以為分五步走就行呢
1、月底暫估入賬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
2、商品銷售時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
3、結(jié)轉(zhuǎn)已銷售商品成本 借:主勞務(wù)業(yè)務(wù)成本  貸:庫存商品
4、下個(gè)月初沖回暫估入賬  借:庫存商品(紅字)  貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(紅字)
5、收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后  借:庫存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸:應(yīng)付賬款呢

郭老師 解答

2022-01-12 14:16

借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,然后再做這一個(gè)。

曾小姐/OMRON 追問

2022-01-12 14:35

老師,你的意思是,沖回暫估入賬
1、借:庫存商品(負(fù)數(shù)紅沖)數(shù)量也要寫成負(fù)數(shù)的  貸:應(yīng)付暫時(shí)估款(負(fù)數(shù)紅沖)
2、成本也需要紅沖 借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)紅沖)貸:庫存商品(負(fù)數(shù)紅沖)
收到進(jìn)項(xiàng)票后
1、借:庫存商品  進(jìn)項(xiàng)稅額  貸:應(yīng)付賬款
2、借:主營業(yè)務(wù)成本  貸庫存商品
以上步驟才能算平賬了是嗎

郭老師 解答

2022-01-12 14:48

你好對(duì)的是這么做的

曾小姐/OMRON 追問

2022-01-12 14:52

好的,謝謝老師!對(duì)了,如果成本這個(gè)不沖銷,是不是導(dǎo)致庫存虛增呢

郭老師 解答

2022-01-12 14:57

號(hào)對(duì)的是的是增加了庫存商品。

曾小姐/OMRON 追問

2022-01-12 14:59

紅字沖銷的,庫存的數(shù)量是不是也全部要寫負(fù)數(shù)呢

郭老師 解答

2022-01-12 15:04

對(duì)的是的,是這么做的。

曾小姐/OMRON 追問

2022-01-12 15:08

老師,你看憑證這樣做正確嗎

郭老師 解答

2022-01-12 15:10

紅沖的分錄是這么做的。

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