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月明
于2022-01-12 15:11 發(fā)布 ??678次瀏覽
東老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-01-12 15:12
您好,您是想說(shuō)怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
月明 追問(wèn)
2022-01-12 15:13
每個(gè)月報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅抵減增值稅,這個(gè)情況怎么做分錄
東老師 解答
2022-01-12 15:14
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022-01-12 16:01
老師,我們進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額都有余額,一直沒(méi)處理過(guò),怎么處理
2022-01-12 16:02
這個(gè)看情況,有余額的話也不一定就是錯(cuò)誤的。
2022-01-12 16:15
我們是每月的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)沒(méi)有處理,現(xiàn)在年底想處理一下,看看怎么做比較好
2022-01-12 16:16
這個(gè)你們都可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2022-01-12 16:20
后邊呢,怎么處理
后面就這么暫時(shí)先掛賬啊。
2022-01-12 16:22
好的,那以后每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)也都這么處理嗎
對(duì),你想沒(méi)有余額就這么處理。
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東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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月明 追問(wèn)
2022-01-12 15:13
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2022-01-12 15:14
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東老師 解答
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