
廠租做賬怎么處理:1,每月計提廠租時:借:制造費用貸:其他應付款-A2,每月付租金時借:其他應付款-A貸:銀行存款3,收到廠租發(fā)票(專票)時,怎么入賬?
答: 您好!如果你直接計入了制造費用,收到發(fā)票的時候直接貼到憑證里面去就可以了。 第一個分錄是借:制造費用-房租 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸其他應付款。
老師你好,7月有一筆分錄做錯了,當時做的是 借:制造費用 應交-進項 貸:其他應付款。實際正確的應是貸:應付賬款-xx公司?,F(xiàn)在11月份,銀行付款這家公司賬款了,該是借:應付賬款-xx公司 貸:銀行存款。因為上一筆做錯了,所以現(xiàn)在該怎么改回呢?
答: 借其他應付款貸應付帳款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
付款,借~制造費用,貸~銀行,更正,借~其他應付款,貸~銀行,收到發(fā)票,借~制造費用,貸~其他應付款
答: 你第二筆不能更正,要做沖銷才可以 ,更正也應該是借:其他應付款 貸:制造費用才對
費用記到了其他應付款科目 并且已支付報銷,但是其他應付款科目期末余額在借方,只做了一筆借其他應付款貸銀行存款。這種情況是怎么回事呢?
平時公司發(fā)生的費用都是同時掏錢墊付,貸方記其他應付款,月末了,想把其他應付款平了,可不可以直接在對公里轉(zhuǎn)私人,摘要是還款?然后借方記其他應付,貸方是銀行存款
老師請問我們收到一個汽管辦的補助,收到時做的借:銀行存款 貸:其他應付款。我們現(xiàn)在用這筆錢付一個租車費,借:其他應付款 貸:銀行存款,怎么做才能體現(xiàn)出費用,是不是哪一步錯了?
老師,我們公司7月份開始購買社保,7月不扣費,8月扣繳兩個月的費用,那我計提是不是6月計提7月社保,7月計提8月社保,然后8月扣費的時候直接借:其他應付款 (兩個月合計)貸:銀行存款,這樣對么?


周麗森97826 追問
2017-03-04 16:31
宋生老師 解答
2017-03-04 16:28
宋生老師 解答
2017-03-04 16:33