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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-03-04 16:30

關(guān)鍵是每月計提時沒有計提進項稅,也沒有抵扣,收到當月是有進項稅額的,有抵扣,這個怎么處理?

周麗森97826 追問

2017-03-04 16:31

而且廠租專用發(fā)票不是每個月開的,是不定期開的,開的當月只能抵扣當月進項。

宋生老師 解答

2017-03-04 16:28

您好!如果你直接計入了制造費用,收到發(fā)票的時候直接貼到憑證里面去就可以了。 
第一個分錄是借:制造費用-房租 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸其他應付款。

宋生老師 解答

2017-03-04 16:33

那你這樣。你收到發(fā)票的時候先用紅字沖減你做的第一個分錄,然后做我給你的那個分錄

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相關(guān)問題討論
您好!如果你直接計入了制造費用,收到發(fā)票的時候直接貼到憑證里面去就可以了。 第一個分錄是借:制造費用-房租 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸其他應付款。
2017-03-04 16:28:00
借其他應付款貸應付帳款
2022-01-17 18:28:02
這個業(yè)務您可以這樣做的 借:預付賬款 貸:銀行存款 每個月攤銷房租(制作一個月份攤銷表) 借:制造費用等 貸:預付賬款
2018-10-09 09:46:18
你第二筆不能更正,要做沖銷才可以 ,更正也應該是借:其他應付款 貸:制造費用才對
2016-10-10 13:12:37
你好,你是指幫外面客戶加工嗎?客戶的可以放應付賬款
2017-06-20 10:52:48
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