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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-01-13 09:42

借應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款 89000 
貸:以前年度損益調(diào)整-保潔費用-保潔外包費 88118.81
其他應(yīng)收款-待抵扣進項稅額 881.19

小丁 追問

2022-01-13 09:42

借:以前年度損益調(diào)整   -88118.81

        其他應(yīng)收款-待抵扣進項稅額              -881.19

貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款          -89000

這樣是吧? 就是把主營業(yè)務(wù)成本,換成   以前年度損益調(diào)整  是吧

暖暖老師 解答

2022-01-13 09:43

是的,最后再把以前年度結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤

小丁 追問

2022-01-13 09:46

分錄怎么寫?

借:以前年度損益調(diào)整  88118.81

        貸:利潤分配-未分配利潤  88118.81

暖暖老師 解答

2022-01-13 09:47

對的,你的分錄是正確的

小丁 追問

2022-01-13 09:48

這算是利潤增加是吧,因為成本費用少了,利潤增加了?

暖暖老師 解答

2022-01-13 09:49

對的,是去年的利潤增加了

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借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2015-11-03 15:56:13
具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好,如果是購入時直接做成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款,確認收入,借:應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2017-08-08 12:54:43
你好,一般是這樣的哦
2019-11-25 10:44:25
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
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