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送心意

宋艷萍老師

職稱中級會計師,經濟師

2022-01-13 10:34

你好:
借:庫存商品(負數(shù))

應繳稅費--應繳增值稅(進項稅額)(負數(shù))

貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款 (負數(shù))

如果已經結轉了主營業(yè)務成本,還需要轉出

借:主營業(yè)務成本(負數(shù))

貸:庫存商品(負數(shù))

ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問

2022-01-14 08:54

進項轉出的分錄不用做嗎?

宋艷萍老師 解答

2022-01-14 08:57

不用做轉出,做負數(shù)直接沖抵。

上傳圖片 ?
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你好: 借:庫存商品(負數(shù)) 應繳稅費--應繳增值稅(進項稅額)(負數(shù)) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款 (負數(shù)) 如果已經結轉了主營業(yè)務成本,還需要轉出 借:主營業(yè)務成本(負數(shù)) 貸:庫存商品(負數(shù))
2022-01-13 10:34:16
您好,收到的采購普通發(fā)票,借:原材料或者庫存商品,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2018-07-29 22:52:04
借:原材料 貸:銀行存款/應付賬款---應付暫估款
2019-01-03 15:25:19
您好 如果裝飾的話 可以開空調發(fā)票
2020-05-26 14:37:17
你好,如果到月底還沒有開發(fā)票,就需要暫估入賬 借 原材料、庫存商品等 貸應付賬款-暫估應付賬款
2014-10-08 15:35:21
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