
年結(jié)最后一張憑證是把 本年利潤科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)未分配配利潤。本年利潤年底是借方95262. 分錄:借:未分配利潤 95262 貸:本年利潤 95262是這樣嗎?
答: 你好,是的,是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
科目余額表本年利潤是正數(shù)有余額,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目余額表平了。借,本年利潤,貸,利潤分配-未分配利潤,但利潤表本年利潤是負(fù)數(shù)虧損,盈利了是借,利潤分配-未分配利潤,貸,本年利潤。為什么科目余額表要借,本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤,才平
答: 你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
未分配利潤=本年利潤,利潤分配,未分配利潤明細(xì)科目余額相加填嗎?
答: 是的,就是這兩個(gè)科目的合計(jì)金額
老師, 本年利潤在借方 , 那我未分配利潤那個(gè)憑證 是不是應(yīng)該是:借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 ?
老師,科目余額表年末本年利潤在貸方是負(fù)數(shù),怎么做年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤,是借本年利潤貸利潤分配未分配利潤嗎?可是虧損的分錄是借利潤分配未分配利潤貸本年利潤
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤是先把結(jié)轉(zhuǎn)損益那張憑證先過賬,再來做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目嗎?
17年的本年利潤未分配利潤科目余額未結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目,能不能在這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)?

