
老師您好,請問跨年度的應(yīng)收賬款入錯賬了要怎么調(diào)整?如原本是收客戶的押金錯記應(yīng)收款了,并且記入應(yīng)收后客戶的賬款結(jié)清,現(xiàn)在要恢復(fù)應(yīng)收改押金收款,這調(diào)整分錄怎么做?
答: 你好,應(yīng)該是做其他應(yīng)收款是嗎?借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款。
應(yīng)收賬款怎么轉(zhuǎn)變成收入 分錄怎么寫
答: 你好; 你們是什么業(yè)務(wù)的; 比如你先收到款 ; 借 銀行存款貸應(yīng)收賬款 ; 符合收入結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬,壞賬確定收不回來,確定收不回來的壞賬又可以收回來了,而且收到款項(xiàng)了的每步的分錄
答: 同學(xué)你好,應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬,先計(jì)提借信用資產(chǎn)減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備。


東老師 解答
2022-01-13 14:54