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送心意

小鈺老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-13 17:47

現(xiàn)金收的話
借:現(xiàn)金  10000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入      9900.99
      應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額     99.01
等實(shí)際申報(bào)減免的時(shí)候再做稅收減免分錄

qzuser 追問

2022-01-13 17:51

減免是怎么分錄了?是申報(bào)完增值稅再做減免分錄嗎?

小鈺老師 解答

2022-01-13 17:53

每月將銷售稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅、
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
等申報(bào)實(shí)際發(fā)生減免時(shí)
借:營(yíng)業(yè)外收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

qzuser 追問

2022-01-13 22:27

老師,我可以這樣記嗎?借:現(xiàn)金 10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9900.99 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 99.01

小鈺老師 解答

2022-01-13 22:28

可以的呢,我分錄寫的太簡(jiǎn)單了正確的是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額

qzuser 追問

2022-01-13 22:38

這樣是沒有問題吧,還有老師,您說的銷售稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅,是一定要的分錄嗎?

小鈺老師 解答

2022-01-13 22:49

您也可以不轉(zhuǎn),只是實(shí)操中的普遍做法,但是每個(gè)會(huì)計(jì)都有自己的風(fēng)格,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有說一定要這么操作,你這個(gè)分錄可以直接在減免的時(shí)候,做營(yíng)業(yè)外收入。

qzuser 追問

2022-01-13 23:42

是不是直接下個(gè)憑證這樣也行,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸-營(yíng)業(yè)外收入

小鈺老師 解答

2022-01-13 23:44

你好,是的呢,可以這樣子做

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根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)時(shí),應(yīng)分開記錄主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))。
2023-03-15 15:45:46
你好! 季度營(yíng)業(yè)額低于30萬(wàn),免增值稅的
2019-04-06 20:10:59
你好,增值稅減免轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入
2018-10-09 10:00:39
你這個(gè)都開啥發(fā)票有出售不動(dòng)產(chǎn)么
2019-07-01 16:10:47
同學(xué)您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利
2019-01-09 14:27:35
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