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老師,請問一下,我購買設備,合同金額100萬,預付款50萬,設備已到工廠,發(fā)票未開,我可以暫估入賬按照合同金額入賬100萬不
公司采購原材料,對方公司只提供了購貨合同,合同上注有增值稅發(fā)票。是作應付賬款暫估入賬嗎。以后每個月月初開紅字記賬憑證沖紅,月底再作暫估入賬是嗎
老師,請問商品已經銷售,但是采購發(fā)票未收到,暫估入賬,結轉了成本,但下月收到發(fā)票實際的成本高于暫估入賬的成本,需要怎樣處理?

