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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-17 20:12

您好
免掉的增值稅營(yíng)業(yè)外收入是直接做在十二月份的利潤(rùn)表  根據(jù)12月份的利潤(rùn)表填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表

C 追問(wèn)

2022-01-17 20:13

小規(guī)模納稅人季報(bào)的話應(yīng)該是根據(jù)10-12月的利潤(rùn)表申報(bào)企業(yè)所得稅吧

bamboo老師 解答

2022-01-17 20:14

12月的利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)對(duì)應(yīng)填寫(xiě)就好了

C 追問(wèn)

2022-01-17 20:14

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-01-17 20:14

不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??!

C 追問(wèn)

2022-01-17 20:17

本年累計(jì)有一個(gè)利潤(rùn)總額和我營(yíng)業(yè)利潤(rùn),應(yīng)該是按利潤(rùn)總額填寫(xiě)的吧?

bamboo老師 解答

2022-01-17 20:17

應(yīng)該是按利潤(rùn)總額填寫(xiě)的 是的

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你好,  營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失+公允價(jià)值變動(dòng)收益(-公允價(jià)值變動(dòng)損失)+投資收益(-投資損失) 不包括營(yíng)業(yè)外收入的
2019-07-10 09:45:25
您好,是利潤(rùn)總額,免稅的增值稅,不需要計(jì)提附加稅。
2018-10-13 17:15:31
你好,營(yíng)業(yè)外收入你結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了嗎?
2022-06-14 09:25:23
是的,上述說(shuō)法完全正確,是這樣的 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi),或者是營(yíng)業(yè)外收入——政府補(bǔ)助
2020-01-14 10:37:55
您好 免掉的增值稅營(yíng)業(yè)外收入是直接做在十二月份的利潤(rùn)表 根據(jù)12月份的利潤(rùn)表填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表
2022-01-17 20:12:33
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