
老師,就是去年有一筆帳,應該做 借銀行存款 貸應付賬款 結(jié)果做成了借銀行存款 借紅字銷售費用了,今年該怎么調(diào)整呢
答: 您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款
購買服務收到了總價發(fā)票,付了一部門款,分錄:借:銷售費用 借待認證進項 貸:銀行存款 貸應付賬款,這樣做分錄對嗎?
答: 您好!你的分錄是對的哦。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:你好!我們公司公司預付廣告費我應該做 借:預付賬款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費用1000 貸:預付賬款1000還是 借:其他應收款1000 貸:銀行存款1000借:銷售費用1000 貸:其他應收款1000
答: 借:其他應收款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費用1000 貸:其他應收款1000

