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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2014-12-22 20:50

老師,幫我看看,我計提工資時的分錄對不對, 
借:管理費用---員工工資---總經(jīng)辦   7000 
                                       ---綜管部   2500 
                                       ---財務(wù)部   4600 
       銷售費用---員工工資---市場部   11800 
                                       ---外務(wù)部   64733    
貸:應(yīng)付職工薪酬---工資                                         76146.45 
       其他應(yīng)付款---代扣代繳個人社保費---養(yǎng)老保險    7044.46      
                                                           ---養(yǎng)老保險    1770.91 
                                                           ---失業(yè)保險     780.59 
                                                           ---住房公積金  4640 
   

留胡子的小熊貓 追問

2014-12-22 21:07

前面先發(fā)的分錄錯了,老師幫忙看看下面的圖,是我計提工資的分錄,是不是對的?

留胡子的小熊貓 追問

2014-12-22 21:28

發(fā)放工資的分錄:

留胡子的小熊貓 追問

2014-12-22 21:30

繳納社保費時:

留胡子的小熊貓 追問

2014-12-22 21:31

繳納公積金時:

留胡子的小熊貓 追問

2014-12-28 21:10

前面的會計計提工資:借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)工資數(shù)),跟會計學堂的不一樣了,到底哪個對呀?會計學堂的應(yīng)付職工薪酬是實發(fā)數(shù)

曉海老師 解答

2014-12-22 11:22

你好!和養(yǎng)老保險一樣代扣代繳

曉海老師 解答

2014-12-24 09:06

你好!昨天不在,其他應(yīng)付款是計提的代扣代繳的那部份吧,可以這樣做。

曉海老師 解答

2014-12-29 08:59

你好!應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是計提的,實發(fā)和應(yīng)發(fā)之間的差額是未發(fā)或者是扣款罰款。學堂里得例題可能是沒有員工扣款或罰款所以是實發(fā)數(shù)。

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相關(guān)問題討論
你好 計提 是做 借:管理費用-住房公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 繳納 做借應(yīng)付職工薪酬-單位部分 其他應(yīng)收款-個人部分貸銀行存款 計提是單位部分的哈
2020-03-17 15:51:58
你好。 你要滿足福建的要求才能申請退的?
2021-12-22 15:07:35
沒問題,可以跨省轉(zhuǎn)移。
2021-08-18 13:00:55
沒問題,可以斷交,但是最好還是看當?shù)鼐唧w政策了。
2021-07-28 16:30:30
您好 如果是農(nóng)村戶口 離職后可以領(lǐng)取住房公積金
2021-01-22 21:19:21
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