請問一下微信平臺的服務(wù)費(fèi)和微信平臺的認(rèn)證費(fèi)計 問
您好,計入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會有影響。 答
老師,發(fā)票開錯了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學(xué)員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報表 問
那個不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務(wù)這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

老師好,我們公司最近做了留底稅額抵減增值稅欠稅和滯納金,23萬元的留底稅額抵減了18萬元的欠稅和1.6萬元的滯納金,請問賬務(wù)處理該怎么做?謝謝老師
答: 你好;? 那你之前留抵進(jìn)項稅? 是掛在哪個科目的? 這樣好判斷 ; 滯納金做:借 營業(yè)外支出-滯納金? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 。假如 你是 留抵進(jìn)項稅還是掛進(jìn)項稅的話??
增值稅進(jìn)項留底稅額抵減增值稅欠稅和滯納金分錄怎么做?
答: 同學(xué)你好 按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 滯納金計入營業(yè)外支出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本期如果欠稅,可以用下期留底稅額抵減欠稅嗎
答: 您好。一般是不可以的 具體看你稅務(wù)局要求。

