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海闊天空
于2017-03-09 09:07 發(fā)布 ??1074次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-03-09 09:08
那轉(zhuǎn)出的分錄怎樣呢,
海闊天空 追問
2017-03-09 09:12
如果借:應(yīng)付賬款,貸:原材料、應(yīng)交稅金—進項轉(zhuǎn)出,報表的應(yīng)付賬款的余額就是負數(shù)了
2017-03-09 09:59
應(yīng)交增值稅借方?jīng)]有進項轉(zhuǎn)出欄啊
鄒老師 解答
2017-03-09 09:07
你好,重新開具發(fā)票按正常的購入分錄處理的
2017-03-09 09:09
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
你好,按上面的分錄做轉(zhuǎn)出處理的
2017-03-09 10:01
你好,那你可以登記借方負數(shù)
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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2017-03-09 09:12
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