
我們?cè)鲋刀愊日骱蠓?,收到增值稅返還部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎?我們企業(yè)所得稅也有返還,收到企業(yè)所得稅返還部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
答: 你好,增值稅先征后返是不需要繳納企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅返還是需要并入利潤(rùn)總額征收企業(yè)企業(yè)所得稅的
個(gè)人所得稅是根據(jù)工資表繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅?增值稅是跟據(jù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額?理解的對(duì)嗎?
答: 是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤(rùn)總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的,如果無(wú)納稅調(diào)整就等于利潤(rùn)總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司有營(yíng)業(yè)稅,增值稅業(yè)務(wù),企業(yè)所得稅按營(yíng)業(yè)稅繳納,繳納企業(yè)所得稅收入怎么算
答: 按營(yíng)業(yè)稅收入+增值稅收入作為企業(yè)所得稅的收入

