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送心意

黃老師

職稱會計師

2017-03-09 11:52

老師這樣做的話,余額表上增值稅期末數(shù)在借方,有留抵是嘛

黃老師 解答

2017-03-09 11:45

您好,一、采購入賬時分錄: 
借:原材料 
     應交稅費-應交增值稅-待認證抵扣稅額 
     貸:應付賬款 
二、抵扣時分錄: 
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 
    貸:應交稅費-應交增值稅-待認證抵扣進項稅額

黃老師 解答

2017-03-09 12:04

不一定,要看明細項目啊,有些已抵扣得進項也在借方的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借 XX 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款
2016-04-27 10:54:44
借:固定資產(chǎn) 應交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款等
2024-01-20 10:51:14
領(lǐng)購時候不寫分錄,開票時候?qū)懛咒?/div>
2015-11-07 14:36:00
你好,等認證的當月再轉(zhuǎn)入進項稅額。 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-待認證進項稅額
2021-11-25 17:27:10
借:原材料 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款
2023-12-22 14:32:01
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