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送心意

宋艷萍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2022-01-24 20:44

你好,
借:應(yīng)收賬款-3000
 貸:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 (金額全部紅字)
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 
借:利潤分配-未分配利潤 
貸:以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
需要開具紅字發(fā)票后才可以
2019-08-12 16:38:09
你好, 借:應(yīng)收賬款-3000 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 (金額全部紅字) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-01-24 20:44:44
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 負(fù)數(shù)
2017-07-13 10:42:20
認(rèn)證過的不用退回 寫紅字分錄。
2017-03-08 11:04:29
你好, 需要做收入的紅字分錄,附加稅是不需 的。附加稅是最終月末或季末一起算的。
2020-07-15 16:22:49
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