資產(chǎn)負債表里的期未余額數(shù)指的是資產(chǎn)總額那個數(shù) 問
資產(chǎn)負債表里的期未余額數(shù),最下面的資產(chǎn)總額嗎? 答
公司給不屬于本企業(yè)的員工發(fā)的紅包怎樣記賬 問
給不屬于本企業(yè)的員工發(fā)的紅包,可入招待費或宣傳費 答
老師,公司在籌建期的費用,是不是如果沒做到開辦費, 問
你好,在籌建期間只可以扣除60%確實是 答
老師,員工報銷款,辭職后公司賬上有余額沒有付給個 問
財務(wù)風(fēng)險:代賬錯誤未糾正,用工資沖銷會讓賬更亂,虛減應(yīng)付工資。 稅務(wù)風(fēng)險:可能少報臨時工工資個稅,被稽查補稅滯納金。 合規(guī)建議:先紅字沖銷代賬錯誤,讓賬面真實;臨時工工資正常發(fā)、報個稅;若真欠錢,補簽債務(wù)抵消協(xié)議 答
老師,技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè),營業(yè)收入和營業(yè)成本的比例大 問
你好,這個不一定了?;旧?0%左右。 答

請問事業(yè)單位不用計提福利費用有相關(guān)文件嗎
答: 學(xué)員你好,福利費都不用計提,實際發(fā)生時計入
請問事業(yè)單位不用計提福利費用有相關(guān)文件嗎
答: 你好,行政單位福利費不可以計提。 行政單位福利費計提會導(dǎo)致以下后果: 一是收支不符。按比例計提后,年末往往會有貸方余額,從而虛增負債;同時按計提金額列作收入,與實際收入不符,導(dǎo)致收入虛增; 二是賬賬不符。使用福利費、工會費賬面沖減累計貸方余額,而實際支付時是通過國庫支付網(wǎng)(預(yù)算單位零余額賬戶)沖減當(dāng)年財政撥款額度。由于計提金額與實際使用金額并不一定相等,節(jié)余部分不一定結(jié)轉(zhuǎn)單位,且很難區(qū)分結(jié)轉(zhuǎn)部分的構(gòu)成,從而導(dǎo)致賬賬不符; 三是預(yù)算不符。部門預(yù)算一般從每年9月份開始編制,到次年3月份前后人大審查通過后執(zhí)行。人員增減、政策性調(diào)資、獎勵等因素會導(dǎo)致實際支付的工資總額與預(yù)算之間存在差異,按比例實際計提的福利費、工會費同預(yù)算之間有也存在差異。根據(jù)部門預(yù)算的要求,應(yīng)按程序?qū)Ω@M、工會費進行調(diào)整,但事實上這種預(yù)算調(diào)整很難做到,從而導(dǎo)致預(yù)算不符。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
事業(yè)單位怎么樣計提福利費
答: 1、事業(yè)單位福利費核算? (1)按編制人數(shù)定額提取的工作人員福利費,會計分錄為:? 借:事業(yè)支出--福利費? 貸:專用基金--職工福利基金? (2)使用時,會計分錄為:? 借:專用基金--職工福利基金? 貸:銀行存款或現(xiàn)金 2、如果你單位沒有提取,也可以直接作帳,會計分錄:? (1)發(fā)放福利費時? 借:事業(yè)支出--福利費? 貸:現(xiàn)金? (2)發(fā)放勞保用品? 借:事業(yè)支出--勞動保護費? 貸:現(xiàn)金

