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送心意

小五子老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-01-27 17:18

你好!
你現(xiàn)在應交稅費-印花稅還是有貸方余額的,說明你還是沒有沖對。

小五子老師 解答

2022-01-27 17:21

七月份你應該
借:應交稅費-應交印花稅
貸:利潤分配-未分配利潤
因為之前你已經(jīng)結轉了稅金及附加科目。

我愛提莫 追問

2022-01-27 17:39

是的老師,我現(xiàn)在7份賬已經(jīng)訂起來了不太好回去拆開改了,在12月應該怎么改正調平,麻煩老師教我下,感謝了

小五子老師 解答

2022-01-27 17:41

那你12月不能再借應交稅費-印花稅了
借:利潤分配-未分配利潤
貸:稅金及附加

我愛提莫 追問

2022-01-27 17:51

可是這樣資產(chǎn)負債表期末減期初不等于利潤表利潤總額,和利潤表數(shù)據(jù)不對啊,差的金額就是這筆印花稅,

小五子老師 解答

2022-01-27 18:09

因為你調整了以前年度損益,是這樣子沒問題的,差了這個數(shù)是沒問題的,等于你的未分配利潤期初數(shù)調整了。

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計提印花稅的分錄是: 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交印花稅 假定計提印花稅是1000元,就是應交稅費(負債)會增加1000元,未分配利潤的數(shù)據(jù)會減少1000元,這樣資產(chǎn)負債表是平的。
2018-10-22 14:55:20
資產(chǎn)負債表里是是應交稅金。
2023-05-22 18:21:08
印花稅不計提,所以在資產(chǎn)負債表里體現(xiàn)不了
2019-01-09 11:26:45
你好,印花稅不用計提,直接借稅金及附加貸銀行存款應交稅費,這里邊應該不顯示的。
2020-06-23 16:01:04
你好,這個不是的呢,你這個是計提的話,應該顯示正數(shù)的呢
2022-04-21 18:20:58
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