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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-28 13:50

你好,這個(gè)分錄的金額,就是初始進(jìn)貨價(jià)。
就是這樣做領(lǐng)用庫(kù)存商品分錄

陌生人???? 追問(wèn)

2022-01-28 13:53

謝謝老師,還有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教。我公司有A酒,開(kāi)不回來(lái)票,銷(xiāo)售后,我用B開(kāi)出去,那么B的庫(kù)存就比實(shí)際的少了,這樣的情況如何處理?

鄒老師 解答

2022-01-28 13:54

你好,公司有A酒,開(kāi)不回來(lái)票,銷(xiāo)售應(yīng)當(dāng)按A開(kāi)具發(fā)票,而不是B才是啊

陌生人???? 追問(wèn)

2022-01-28 14:05

我公司沒(méi)有A的進(jìn)項(xiàng)票

鄒老師 解答

2022-01-28 14:06

你好,沒(méi)有A的進(jìn)項(xiàng)票,需要做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理。
而不能銷(xiāo)售A酒卻開(kāi)具B酒內(nèi)容的發(fā)票的 

陌生人???? 追問(wèn)

2022-01-28 14:11

無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理具體是怎么操作的?您能簡(jiǎn)單告知一下么?

鄒老師 解答

2022-01-28 14:11

你好,正常做購(gòu)進(jìn)分錄,只是分錄后面沒(méi)有發(fā)票作為附件
借:庫(kù)存商品,  貸:應(yīng)付賬款等科目

陌生人???? 追問(wèn)

2022-01-28 14:14

那我比如銷(xiāo)售了這款酒,怎么給對(duì)方開(kāi)發(fā)票?

鄒老師 解答

2022-01-28 14:15

你好,根據(jù)銷(xiāo)售酒的情況,據(jù)實(shí)開(kāi)具相應(yīng)內(nèi)容,數(shù)量,單價(jià),金額的發(fā)票就是了 

陌生人???? 追問(wèn)

2022-01-28 14:19

但是我沒(méi)有這款酒的發(fā)票啊,沒(méi)票這款酒的發(fā)票也能給開(kāi)這款酒?

鄒老師 解答

2022-01-28 14:20

你好,如果實(shí)際有銷(xiāo)售,可以開(kāi)具。
沒(méi)有這款酒的發(fā)票,只是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的問(wèn)題,進(jìn)項(xiàng)無(wú)法抵扣銷(xiāo)項(xiàng),所得稅無(wú)法抵扣而已

陌生人???? 追問(wèn)

2022-01-28 14:27

我是小規(guī)模的公司

鄒老師 解答

2022-01-28 14:29

你好,如果實(shí)際有銷(xiāo)售,可以開(kāi)具。
小規(guī)模的公司,沒(méi)有這款酒的發(fā)票,只是成本無(wú)法稅前扣除抵扣所得稅而已

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采購(gòu)的運(yùn)費(fèi) 記庫(kù)存商品的價(jià)格 銷(xiāo)售時(shí)記銷(xiāo)售費(fèi)用
2019-01-13 10:13:13
分錄貸方還缺少一個(gè)科目 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額,因?yàn)闊o(wú)常贈(zèng)送是要視同銷(xiāo)售,確認(rèn)增值稅的。
2020-04-14 13:53:57
您好, 可以的, 這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的
2024-01-11 19:31:23
您好!自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買(mǎi)貨物無(wú)償贈(zèng)送他人的會(huì)計(jì)處理:企業(yè)將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買(mǎi)的貨物無(wú)償贈(zèng)送他人,應(yīng)視同銷(xiāo)售貨物并計(jì)算應(yīng)交增值稅。   借:銷(xiāo)售費(fèi)用     貸:庫(kù)存商品       應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
2017-10-09 14:07:48
您好,1.支付銷(xiāo)售返利方:銷(xiāo)售返利如采用返回所銷(xiāo)售商品方式的,根據(jù)稅法的規(guī)定,應(yīng)視作銷(xiāo)售處理,并計(jì)繳增值稅。 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 期末對(duì)于捐贈(zèng)的商品進(jìn)行納稅調(diào)整。 2.收到銷(xiāo)售返利方:收到實(shí)物銷(xiāo)售返利方?jīng)_減有關(guān)存貨成本,并要計(jì)繳增值稅。需分兩種情況處理: (1)若供貨方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,其會(huì)計(jì)分錄為: 借:庫(kù)存商品      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (2)若不開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,其會(huì)計(jì)分錄為: 借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2018-02-24 22:22:51
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