老師我接的2021年12月底應(yīng)交稅費(fèi)科目余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
5fsshz
于2022-02-07 14:42 發(fā)布 ??712次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2022-02-07 14:44
你好,這個應(yīng)交稅費(fèi)具體的是哪些明細(xì)科目?
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您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21

你好,無論借方貸方都要轉(zhuǎn),如貸方余額分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借方余額則到分錄
2019-03-22 10:00:00

您好,未交增值稅是沒有余額的,需要繳納增值稅的時候,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,繳納增值稅的時候,借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸銀行存款
2019-07-21 16:23:00

同學(xué) 你好
月末應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅科目有余額,應(yīng)交增值稅~未交增值稅沒有余額,正常
2018-12-11 10:17:36

老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
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5fsshz 追問
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