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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-08 14:41

你好,你的期初沒(méi)法修改了。你當(dāng)時(shí)的這個(gè)期初是怎么錄入的?根據(jù)哪里的數(shù)據(jù)。

小西 追問(wèn)

2022-02-08 14:48

2021年12月錄固定資產(chǎn)錄錯(cuò)了, 2022年1月期初數(shù)根據(jù)2021年12月期末數(shù)錄的。 然后2022年2月發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題。等我到2月末出報(bào)表時(shí)候,這個(gè)固定資產(chǎn)怎么能改一下呢

小西 追問(wèn)

2022-02-08 14:51

固定資產(chǎn)原值的期初數(shù)不變 把少錄的金額寫到本年增加那欄嗎   這樣年末數(shù)就對(duì)了。 還是直接把期初數(shù)改一下

郭老師 解答

2022-02-08 14:52

你需要紅沖之前的,然后再重新做。

郭老師 解答

2022-02-08 14:52

你的固定資產(chǎn)錄入錯(cuò)了,你另一個(gè)科目應(yīng)該也錯(cuò)了,你看下另一個(gè)科目是哪一個(gè)?

小西 追問(wèn)

2022-02-08 14:57

做賬是對(duì)的  出報(bào)表的時(shí)候錯(cuò)了光是

小西 追問(wèn)

2022-02-08 14:58

做賬金額是對(duì)的   只是出報(bào)表時(shí)候錯(cuò)了

郭老師 解答

2022-02-08 14:59

不對(duì),你出報(bào)表的時(shí)候,你的固定資產(chǎn)原值不對(duì),你左右能平衡嗎?

郭老師 解答

2022-02-08 15:00

你肯定還有一個(gè)科目也不對(duì)。

小西 追問(wèn)

2022-02-08 15:08

因?yàn)橥鈳抛鲑~  當(dāng)時(shí)差額都填在外幣折算差額  所以還是平衡的     做賬金額是原幣,報(bào)表折算成人民幣時(shí)候 折算錯(cuò)了

郭老師 解答

2022-02-08 15:10

你好,那你的銀行存款余額也不對(duì)。
借銀行存款貸固定資產(chǎn),你做這個(gè)紅沖,然后再重新做,借固定資產(chǎn)貸,銀行存款。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好,請(qǐng)問(wèn)是咨詢什么呀
2023-02-03 00:08:14
你好,你的期初沒(méi)法修改了。你當(dāng)時(shí)的這個(gè)期初是怎么錄入的?根據(jù)哪里的數(shù)據(jù)。
2022-02-08 14:41:04
你好,要看原因,有正規(guī)理由是可以調(diào)整的。
2019-08-02 17:30:47
跨期間的進(jìn)行固定資產(chǎn)變動(dòng)處理,調(diào)整原值
2021-12-08 18:15:29
固定資產(chǎn)賬面余額是指固定資產(chǎn)科目在賬面上的實(shí)際余額,它反映了企業(yè)購(gòu)置固定資產(chǎn)時(shí)所支付的實(shí)際成本,包括固定資產(chǎn)的買價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)等。這個(gè)余額通常不會(huì)隨著時(shí)間的推移而改變,除非有新的固定資產(chǎn)被購(gòu)置或者舊的固定資產(chǎn)被處置。
2024-06-28 15:57:04
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