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送心意

小鎖老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-02-08 23:43

您好,這個(gè)這樣寫 借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額600  貸 銀行存款10600

小丁 追問

2022-02-08 23:50

購(gòu)買時(shí):
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 10000
        應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 600
        貸:銀行存款

贈(zèng)送時(shí)呢不用做處理么?

小鎖老師 解答

2022-02-09 00:00

嗯對(duì),直接做管理費(fèi)用

小丁 追問

2022-02-09 00:05

我的意思是你這算是購(gòu)入時(shí)的分錄,做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,那贈(zèng)送時(shí)呢?不是要做視同銷售嗎?

小鎖老師 解答

2022-02-09 07:53

不用,如果要做視同銷售的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,那么一開始這一筆就不能計(jì)入管理費(fèi)用了,就是要, 借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款,贈(zèng)送時(shí)候 借  管理費(fèi)用 貸 庫(kù)存商品

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相關(guān)問題討論
填哪個(gè)都可以的,你自己選擇,但是打印出來默認(rèn)的都是不含稅。
2022-11-14 10:50:13
你好,這樣說就是不含稅
2020-06-14 12:38:41
你好, 對(duì)的,你的理解是正確的
2020-07-25 21:50:27
你好,是按不含稅的
2016-10-23 09:28:45
借原材料20萬, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)20萬乘以13% 貸應(yīng)付賬款22.6萬
2022-12-23 10:38:46
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