
您好,公司銀行存款、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等科目期末余額都是一個(gè)會(huì)計(jì)核對(duì)嗎?
答: 如果分工明確,銀行存款日記賬之類是出納,應(yīng)收應(yīng)付是往來(lái)會(huì)計(jì),如果 是小企業(yè)那就全能
公司從今年開(kāi)始做內(nèi)賬,需要錄入應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,銀行存款,現(xiàn)金,相對(duì)應(yīng)應(yīng)該錄入到什么科目才能平?
答: 您好,差額可以錄入實(shí)收資本,其他應(yīng)付款-老板,或者利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
新接受一家公司,之前一直沒(méi)有做賬,但是有銀行存款和應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,新建帳的話,怎么弄這些科目的余額反應(yīng)在期初那里
答: 您好!你只能補(bǔ)之前的賬,除非你知道這些數(shù)據(jù)是一步步怎么來(lái)的。


王雁鳴老師 解答
2017-03-11 20:22
王雁鳴老師 解答
2017-03-11 20:35