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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-03-11 21:07

那收到資本的一方不是占便宜了 進項抵了  實收資本也大了   另外  如果轉(zhuǎn)出進項稅   分錄怎么做呢

kj_R6diHAQqMevb 追問

2017-03-11 21:14

這個原材料 的進項不是掃描過呢   掃描認(rèn)證后再轉(zhuǎn)出   做   借  應(yīng)交增值稅--增值稅---進項稅轉(zhuǎn)出  貸 應(yīng)交增值稅-增值稅--進項稅 嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-03-11 20:40

您好,可以的,但是要拿到增值稅專用發(fā)票才行。

王雁鳴老師 解答

2017-03-11 21:10

您好,也不能說收到資本的一方占了便宜,萬一貨賣不出去呢。如果轉(zhuǎn)出進項稅,分錄,借:原材料,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。

王雁鳴老師 解答

2017-03-11 21:15

您好,不行的。就是我上面說的那樣處理。

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你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-02-04 16:38:39
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 做這個的
2021-02-21 14:29:04
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