
交納房租時,借 預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 ,每個月攤銷時,借 制造費用/管理費用 貸 預(yù)付賬款,對嗎?
答: 你好!是的。就是這樣做的了。
預(yù)付費用的時候,是不是收到發(fā)票了,就借:預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進),貸:銀行存款, 等到報銷時,借:管理等費用,貸:預(yù)付賬款沒有收到發(fā)票的時候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款, 收到發(fā)票報銷時,借:管理等費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進),貸:預(yù)付賬款
答: 預(yù)付費用的時候 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借:管理等費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進),貸:預(yù)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司收到京東平臺使用費的增值稅專用發(fā)票8000元(含增值稅),期間是2018年8月-2019年3月,請問如何做賬做法一:能否一次性做到銷售費用,借:銷售費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款做法二:借:預(yù)付賬款 8000 貸:銀行存款:8000 每月攤銷,借:銷售費用 貸:預(yù)付賬款 這種方法的話,進項稅如何抵扣呢,
答: 可以一次性入費用的 做法二的話,借:預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款:8000 然后再按減稅后的金額分月攤銷


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2017-03-12 20:18
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2017-03-12 20:26
鄒老師 解答
2017-03-12 19:19
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2017-03-12 19:51
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2017-03-12 22:06