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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-11 18:54

借以前年度損益調整
應交稅費應交增值銷項
貸應收。

云后 追問

2022-02-11 19:43

但是今天也同樣也重新開了一張一樣的票我怎樣做分錄啊

郭老師 解答

2022-02-11 19:45

借應收貸以前年度損益調整應交稅費應交增值稅銷項。

云后 追問

2022-02-11 19:48

哦,但是去年12月份的帳我需要寫在這個月,匯算清繳我怎么算這筆收入啊

郭老師 解答

2022-02-11 19:49

匯算清交不影響的,你開了正數(shù)又開了負數(shù)發(fā)票,一正數(shù)一負數(shù)正好抵扣了不是嗎?

云后 追問

2022-02-12 10:20

好的,但是我有進項稅額需要待認證在申報附表2我都需要填寫,還是不填寫啊,這個我還清楚啊

郭老師 解答

2022-02-12 10:22

你好,你有進項,你認證了,在附表二,需要填寫的在35欄里面填寫。

云后 追問

2022-02-12 10:31

例進項稅額20萬,待認證里有10,我怎么填寫啊

郭老師 解答

2022-02-12 10:37

你好。在附表二三十五欄里面填寫20。

云后 追問

2022-02-12 12:51

老師你好!附表二笫二欄不填嗎?待認證也不填嗎?

郭老師 解答

2022-02-12 12:52

好,你填寫了35藍之后,第二欄會自動取出的,可以填寫試一下。

郭老師 解答

2022-02-12 12:52

認證不需要填寫的。

郭老師 解答

2022-02-12 12:52

di認證,不需要填寫的。

郭老師 解答

2022-02-12 12:53

待認證不需要填寫的。

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相關問題討論
你好,需要怎么調整呢。
2019-01-11 10:10:59
你好,9月初把上月暫估的全部用紅字沖回,發(fā)票到了,正常做購進,如果月初沒做沖回,現(xiàn)在就兩筆分錄一起做,。
2019-10-17 14:20:33
借以前年度損益調整 應交稅費應交增值銷項 貸應收。
2022-02-11 18:54:27
這個不用調整了,建議將發(fā)票復印幾份,分別附在之前的憑證后面就可以了。
2018-10-09 11:07:29
借預付賬款貸銀行存款按月分攤 借管理費用 貸預付賬款, 沒有發(fā)票正常做賬,但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。
2022-03-25 11:40:45
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