
上月把銷售費(fèi)用多記了603,這月可以這樣調(diào)嗎,借:本年利潤(rùn)-603,貸:銷售費(fèi)用-603
答: 可以
利潤(rùn)總額就是銷售利潤(rùn)嗎?? (銷售利潤(rùn)=銷售收入-總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加)
答: 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失+公允價(jià)值變動(dòng)收益(-公允價(jià)值變動(dòng)損失)+投資收益(-投資損失) 利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上年度銷售費(fèi)用沖賬“貸方”,導(dǎo)致本年利潤(rùn)不一致,怎么辦?
答: 利潤(rùn)表上的銷售費(fèi)用就要抵減這個(gè)貸方發(fā)生額的
這個(gè)我已經(jīng)把上個(gè)月的利潤(rùn)表做出來(lái)了,但是還有上個(gè)月的銷售費(fèi)用我沒有算在上個(gè)月的利潤(rùn)表里面,這種情況我該怎么處理呢?
5月31日,將本月發(fā)生的“銷售費(fèi)用”56000元結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤(rùn)”科目
因?yàn)?月份把銷售費(fèi)用多記603,憑證沒有這筆,就相當(dāng)于1月多結(jié)轉(zhuǎn)了603到本年利潤(rùn)的借方,這月應(yīng)該怎么調(diào)賬


袁老師 解答
2017-03-13 08:59
袁老師 解答
2017-03-13 09:02