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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-03-13 14:29

那怎么處理這個已經交過的稅款?

宋生老師 解答

2017-03-13 14:26

您好!這個不需要單獨做分錄。不過要看你代開的時候是怎么做的

宋生老師 解答

2017-03-13 14:32

您好!就計入應交稅費-應交增值稅就可以了。在借方有余額。

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(1)確認收入 借:應收賬款——A公司 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅 (2)繳納稅費 借:應交稅費——應交增值稅 貸:銀行存款 (3)收入到賬 借:銀行存款 貸:應收賬款——A公司
2018-01-10 16:42:36
借 銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借應交稅費 貸營業(yè)外收入
2019-01-15 13:04:22
借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款
2017-03-16 13:19:22
同學你好,在稅務局代開發(fā)票,1 確認收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅 2 繳納增值稅 借:應交稅費-增值稅 貸:銀行存款
2019-02-13 16:54:47
您好 請問您有什么問題
2019-06-18 09:22:36
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