
沒有增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以開增值稅專用發(fā)票嗎
答: 只要有實(shí)際業(yè)務(wù)可以開具
增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)開錯了,然而我已開具增值稅銷項(xiàng)發(fā)票了!
答: 你好,你把這個銷項(xiàng)作廢了,應(yīng)該是銷售方來開負(fù)數(shù)發(fā)票。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師請教個問題:我公司本月開具增值稅發(fā)票100萬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票90萬,行業(yè)稅負(fù)率2.2%;這月考慮稅負(fù)率的話進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票只認(rèn)證83萬就可以吧?
答: 稅負(fù)=實(shí)際交增值稅/不含稅銷售額,實(shí)際交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,銷項(xiàng)稅額=不含稅銷售額*稅率
老師你好,有個掛靠的甲供材項(xiàng)目,我們現(xiàn)在開增值稅發(fā)票給甲方,那公司這邊有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣,可以用來抵扣這部分增值稅嗎?
一批貨物1月20號購進(jìn),然后當(dāng)天就開增值稅發(fā)票賣出了,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票2月18才拿到。這筆帳應(yīng)該怎么記?主要是日期問題

