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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-02-16 13:30

借:實收資本,資本公積,貸:長期股權(quán)投資,少數(shù)股東權(quán)益

木木 追問

2022-02-16 13:51

老師,歸屬于少數(shù)股東的那部分,在合并工作底稿中,是不是應(yīng)該先貸:少數(shù)股東損益,然后再結(jié)轉(zhuǎn)少數(shù)股東損益到少數(shù)股東權(quán)益里面呢?還是直接像你說的這樣貸:少數(shù)股東權(quán)益,不經(jīng)過少數(shù)股東損益過度。

辜老師 解答

2022-02-16 13:57

不是的,少數(shù)股東權(quán)益不是全部由少數(shù)股東損益形成的

木木 追問

2022-02-16 14:06

抵消子公司的盈余公積、資本公積,歸屬于少數(shù)股東的部分都是直接確認(rèn)為少數(shù)股東權(quán)益的,對吧?對子公司的未分配利潤進行分配歸屬于少數(shù)股東的部分,是不是要先確認(rèn)少數(shù)股東損益,再結(jié)轉(zhuǎn)到少數(shù)股東權(quán)益里面呢?

辜老師 解答

2022-02-16 15:42

少數(shù)股東損失是投資收益抵消的時候確認(rèn)出來的

木木 追問

2022-02-16 15:46

這個不是按持股比例算出來的嗎?跟投資收益抵消的時候也可能確認(rèn)少數(shù)股東權(quán)益啊,關(guān)鍵是啥時候確認(rèn)少數(shù)股東權(quán)益,啥情況下又需要確認(rèn)少數(shù)股東損益?

辜老師 解答

2022-02-16 15:53

你少數(shù)股東權(quán)益和少數(shù)股東損益是分開兩個抵消分錄產(chǎn)生出來的啊

木木 追問

2022-02-16 16:05

母公司持股比例60%,假設(shè)未分配利潤期初是-10萬,期末是100萬,那合并報表的抵消分錄怎么做呢?

辜老師 解答

2022-02-16 16:21

你子公司的實收資本和資本公積呢,還有子公司凈利潤呢

木木 追問

2022-02-16 16:42

就單單說未分配利潤的抵消分錄。

辜老師 解答

2022-02-16 16:53

那你子公司凈利潤就是90萬,借:未分配利潤,100,貸:長期股權(quán)投資60,少數(shù)股東權(quán)益40
借:投資收益,54,年初未分配利潤 10,貸:少數(shù)股東損益 36,年末未分配利潤100

木木 追問

2022-02-16 19:59

老師,第二個分錄,借:投資收益-54  、未分配利潤-年初  -10   貸:少數(shù)股東損益  36、未分配利潤-年末 100,分錄不平啊。

辜老師 解答

2022-02-17 08:43

不好意思少數(shù)股東損益是在借方

木木 追問

2022-02-17 08:46

老師,我母公司成本法調(diào)權(quán)益法的時候,是按90萬確認(rèn)長投的,借:長投-損益調(diào)整  54,貸:投資收益  54,對吧,這樣的話,跟抵消分錄里面的長投抵不平啊,抵消分錄里面是按100萬確認(rèn)的,貸:長投-損益調(diào)整  60萬,對吧?問題出在哪里呢?

辜老師 解答

2022-02-17 08:48

你權(quán)益法調(diào)整,年初未分配利潤的10,也要確認(rèn)長投損益調(diào)整啊

木木 追問

2022-02-17 09:25

那母公司成本調(diào)權(quán)益的時候,借:長投-損益調(diào)整  54   未分配利潤-年初   6,貸:投資收益  60,對嗎?另外,少數(shù)股東損益和少數(shù)股東權(quán)益還是分不清,為啥100萬分給少數(shù)股東的時候是權(quán)益,90萬分給少數(shù)股東的時候是損益呢?

辜老師 解答

2022-02-17 10:50

,借:長投-損益調(diào)整60 貸 未分配利潤-年初 6,貸:投資收益 54

木木 追問

2022-02-17 11:10

老師,對于少數(shù)股東來說,為啥100萬確認(rèn)出來的是少數(shù)股東權(quán)益,90萬確認(rèn)出來的是少數(shù)股東損益呢?

辜老師 解答

2022-02-17 11:38

因為少數(shù)股東損益是當(dāng)期,權(quán)益是累計d啊

木木 追問

2022-02-17 12:03

哦,明白了,老師,再請教一下,子公司年末未分100萬,年初未分-10萬,母公司在權(quán)益法調(diào)整的時候,不是應(yīng)該借:長投-損益調(diào)整 60萬,貸:投資收益  60;借:投資收益  6萬,貸:長投-損益調(diào)整  6萬嗎?為啥是借:未分-年初 6萬呢?子公司的盈利和虧損對母公司來說,不都是通過長投-損益調(diào)整和投資收益核算的嗎?

辜老師 解答

2022-02-24 19:20

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2016-02-02 23:21:25
你好,資本公積金是股東投資款超過應(yīng)當(dāng)出資的金額形成的 可以用來轉(zhuǎn)增資本
2020-04-04 10:40:55
借資本公積貸實收資本。
2021-10-19 15:35:28
你說的是法定盈余公積和任意盈余公積吧 法定盈余公積和任意盈余公積的區(qū)別在于各自提取的依據(jù)不同。 法定盈余公積的提取以國家的法律或行政規(guī)章為依據(jù)。 任意盈余公積的提取則由企業(yè)自行決定。公司法 《公司法》第167條第3款規(guī)定:“公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東會決議,可以提取任意公積金?!?任意公積金的提取與否及提取比例由股東會根據(jù)公司發(fā)展的需要和盈余情況決定,法律不作強制規(guī)定。 企業(yè)提取的盈余公積可用于彌補虧損、擴大生產(chǎn)經(jīng)營、轉(zhuǎn)增資本或派送新股等。
2020-08-03 22:06:22
你好,比如注冊資本100萬,某個股東出資12萬,占股比例為10%,這里的資本公積=12萬—100萬*10%=2萬?
2022-04-12 21:00:53
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