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微呀
于2022-02-18 09:47 發(fā)布 ??1413次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-02-18 09:47
你好,對的是的是這么做的專票的不含稅金額也可以抵扣所得稅。
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如果是收入500000元增值稅稅率3%.成本450000元增值稅稅率1%,企業(yè)所得稅稅率是2.5%,企業(yè)所得稅應該怎么樣計算呢?
答: 同學你好 這個是收入減去成本費用然后乘以2.5%
就是取得增值稅異常發(fā)票,企業(yè)所得稅能否列入成本?
答: 你好,取得增值稅異常發(fā)票,企業(yè)所得稅是不能列入成本稅前扣除的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅計不計入增值稅
答: 企業(yè)所得稅是不計入增值稅的。二者是兩個稅種。
計算企業(yè)所得稅應繳納所得額時,特別提醒增值稅不允許扣除的原因是:企業(yè)繳納的增值稅稅款,因增值稅是價外稅,發(fā)生銷售時,直接就記入"應交稅費--應交增值稅"科目,不擠占成本費用,故計算企業(yè)所得稅應納所得額時不得扣除,老師 這個里面所說的不擠占成本費用具體是什么意思
討論
核算企業(yè)所得稅,增值稅算不算成本?
銷售圖書免征增值稅需要計入企業(yè)所得征收企業(yè)所得稅嗎
是這樣的,去年一年的增值稅計入稅金及附加科目,帶來多列支成本費用少計應納稅所得額。今年補繳了企業(yè)所得企業(yè)所得稅。是怎樣做賬呀
三月份,進的收入。三月份計提的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅。四月的繳納了增值稅附加稅企業(yè)所得稅。四五六月份沒有收入,需要計提增值稅?附加稅?企業(yè)所得稅嘛?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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