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送心意

小五子老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-02-19 13:38

同學(xué)你好!
不是同一個(gè)項(xiàng)目就可以同時(shí)選擇,同一個(gè)項(xiàng)目只有一種計(jì)稅方式。

劉一一 追問(wèn)

2022-02-19 14:04

也就是我們提供的勞務(wù)派遣服務(wù)的票都可以按差額征稅開(kāi)是嗎     這個(gè)開(kāi)專票和普票有區(qū)別嗎     如果是其他服務(wù)就要按簡(jiǎn)易計(jì)稅全額開(kāi)具普票或?qū)F笔菃?/p>

劉一一 追問(wèn)

2022-02-19 14:06

我從3月份開(kāi)始開(kāi)具差額發(fā)票可以嗎  還是要從下年年初開(kāi)始才可以這樣開(kāi)

小五子老師 解答

2022-02-19 14:11

如果是同一個(gè)項(xiàng)目,不能之前簡(jiǎn)易計(jì)稅,現(xiàn)在差額征稅。如果是新項(xiàng)目,可以選擇差額征稅?,F(xiàn)在就可以選擇。

劉一一 追問(wèn)

2022-02-19 14:24

就是我之前的服務(wù)合同已經(jīng)按照簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票了  以后就不能更改了是嗎   一直到服務(wù)合同結(jié)束?

小五子老師 解答

2022-02-19 14:25

是的,是這樣理解的。

劉一一 追問(wèn)

2022-02-19 14:26

假如我們又新簽訂了一份服務(wù)合同  我在給這份合同開(kāi)票的第一個(gè)月就可以按照差額征稅去開(kāi)票

小五子老師 解答

2022-02-19 14:27

是的,是這樣理解的

劉一一 追問(wèn)

2022-02-19 14:28

如果我們既有按照差額征稅開(kāi)得票  又有按簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)得票   還適用小規(guī)模季度銷售額45萬(wàn)內(nèi)免征增值稅嗎

小五子老師 解答

2022-02-19 14:38

可以的,可以享受45萬(wàn)以內(nèi)年增值稅

劉一一 追問(wèn)

2022-02-19 14:51

1000是怎么來(lái)的      1000不是計(jì)提的增值稅嗎   為什么還要填在報(bào)表里

小五子老師 解答

2022-02-19 14:52

簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅是需要填表的

小五子老師 解答

2022-02-19 14:52

計(jì)提的也是需要申報(bào)的

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可以的,直接聯(lián)系專管員備案,然后核算準(zhǔn)確,正確申報(bào)就可以啦
2018-10-30 13:25:29
收入和成本按正常的處理,計(jì)提稅。 月末按差額計(jì)稅差額部分計(jì)營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額。
2019-06-12 11:13:48
收到款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅 轉(zhuǎn)發(fā)工資 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
2019-06-12 12:40:36
勞務(wù)派遣差額征稅發(fā)票怎么開(kāi)?
2023-12-29 18:16:03
你好,比如你收了1000,其中有800是員工工資那些,就按200計(jì)算交稅
2021-08-16 14:08:48
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