
增值稅預(yù)交申報(bào)是 一般人申報(bào)增值稅用的嗎?
答: 你好!一般是工程類房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交稅金填寫的。
12月在異地預(yù)交了增值稅及附加費(fèi),本月申報(bào)增值稅時(shí)抵扣了預(yù)交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費(fèi)申報(bào)是零申報(bào)嗎?
答: 但12月已在異地預(yù)交了附加費(fèi),本月附加稅申報(bào)表如何體現(xiàn)已繳的稅款?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑服務(wù)填了預(yù)交申報(bào)表后,次月報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是該怎么申報(bào)就怎么申報(bào),次月的增值稅申報(bào)有沒有哪個(gè)附表會(huì)帶出預(yù)交的增值稅數(shù)據(jù)
答: 表4本期發(fā)生額里面 自己沒有帶出來(lái),你可以手動(dòng)填寫。
上個(gè)月申報(bào)增值稅,申報(bào)錯(cuò)誤多交了增值稅。這個(gè)月申請(qǐng)了退稅,并收到了稅務(wù)退的增值稅,這個(gè)收到多交的增值稅,怎么做分錄
申報(bào)增值稅時(shí),增值稅申報(bào)表中第25期初未交稅額自動(dòng)顯示上月已交的增值稅,是不是改為零
免征增值稅,附加稅零申報(bào)對(duì)嗎?他不是零申報(bào),是免征增值稅的公司,不交增值稅,想確認(rèn)附加稅是不是零申報(bào)
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?


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2017-03-15 11:19
鄒老師 解答
2017-03-15 11:12
鄒老師 解答
2017-03-15 11:16
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2017-03-15 11:19