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小魚兒
于2022-02-21 15:35 發(fā)布 ??519次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-02-21 15:52
你好; 是的; 免稅 要做轉出處理。 分錄做轉出 即可 附表2寫轉出金額
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企業(yè)買酒的進項稅額不得抵扣,進項稅額轉出了。填增值稅申報表進項稅額轉出里的哪一項?
答: 你截圖給我,我看一下,或者你說我有哪幾個項目
進項發(fā)票紅字,進項稅額填寫在增值稅稅納稅申報表進項稅額轉出一欄嗎?
答: 是的,附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控盤的費用認證了,然后做了進項稅轉出,全額抵減了管理費,增值稅申報主表上第14欄“進項稅額轉出”一欄還要填嗎?
答: 你好!如果你做進項稅額轉出是需要填的。
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅(銷項+進項轉出-進項)老師這個分錄對嗎?我咋沒看懂這個借方進項稅額轉出
討論
老師您好,請問3月的時候我們申報增值稅時報了一筆進項稅額轉出,但是會計上并沒有做賬,4月的時候同一筆進項稅額轉出在申報時再次轉出,會計上并做了相應的會計分錄,在11月的時候申請了更正3月的報表,并退回了相應的進項稅以及附加稅,像這種情況請問應該如何做賬
盤虧材料的時候不是有筆進項稅額轉出的,他是不抵扣的,那申報增值稅報表的時候這筆轉出的要填上去嗎
本月開出的專票紅字申請,申報增值稅的時候有進項稅額轉出,但是還沒有收到紅沖的發(fā)票,選擇確認平臺張也沒有這筆附屬發(fā)票,這筆進項轉出應該怎么做賬呢
增值稅申報里的進項稅額轉出數(shù)據(jù)是從哪來的?是每個月都有轉出嗎?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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