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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-22 15:15

你好,你收到發(fā)票直接做賬就可以的,不管抵扣不抵扣都可以做,然后你需要抵扣的時候勾選了抵扣清單和你的抵扣聯(lián)兒一塊兒裝訂。

綠色 追問

2022-02-22 15:18

老師,那比如說前期已經(jīng)付了款但是沒有收到發(fā)票的這種情況,等到發(fā)票到了,直接用發(fā)票聯(lián)作為附件,抵扣聯(lián)是不用放在賬本里面的,是要單獨裝訂成冊的是嗎

郭老師 解答

2022-02-22 15:18

可以的,可以這么做。

綠色 追問

2022-02-22 15:19

那老師,比如本月勾選認(rèn)證的這筆記賬憑證后面應(yīng)該放什么附件

郭老師 解答

2022-02-22 15:20

你好,沒有原始憑證也可以。

綠色 追問

2022-02-22 15:23

老師,每次用什么發(fā)方法可以直接找你問問題

郭老師 解答

2022-02-22 15:26

你提問的時候?qū)憜栴}直接寫找郭老師。

綠色 追問

2022-02-22 15:33

老師,還有一問題,我們有一個商貿(mào)企業(yè),商品已經(jīng)入庫了,做借:庫存商品  貸:在途物資    對嗎?另外后面應(yīng)該附什么附件

郭老師 解答

2022-02-22 15:34

你好,你沒有入庫之前做的是在途物資嗎?如果是的話,用你的入庫單可以這么做的。

綠色 追問

2022-02-22 16:56

老師,繳納印花稅的時候可以不計提,直接:借:稅金及附加 -印花稅  貸:銀行存款   嗎

郭老師 解答

2022-02-22 16:58

可以的,可以這么做。

綠色 追問

2022-02-22 17:31

老師,商貿(mào)企業(yè)收到預(yù)收款,現(xiàn)在要使用合同負(fù)債科目嗎,

綠色 追問

2022-02-22 17:32

什么情況下要用合同資產(chǎn)和合同負(fù)債

郭老師 解答

2022-02-22 17:36

你好,你們簽訂了合同,使用新會計準(zhǔn)則做賬的可以的,允許。

綠色 追問

2022-02-22 17:43

老師,新收入準(zhǔn)則,合同資產(chǎn)和合同負(fù)債是含稅的嗎,比如:我預(yù)收100萬(稅率13%),應(yīng)該是:借:銀行存款:100萬 貸:合同負(fù)債 884955.75    應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額115044.25      還是:借:銀行存款:100萬   貸:合同負(fù)債:100萬

郭老師 解答

2022-02-22 17:45

這個得看你們單位具體的業(yè)務(wù),如果提前收了錢,沒有給對方提供服務(wù),或者是沒有開發(fā)票的,這種含稅的價稅合計做。

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相關(guān)問題討論
你好,如果是可以抵扣進項稅的,進項稅從產(chǎn)品成本等科目匯總調(diào)出。
2018-08-10 10:50:49
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-07-07 13:38:29
您好!你現(xiàn)在補入賬就可以了。你是因為什么而沒有入賬
2018-03-06 14:38:37
你好; 補做固定資產(chǎn)去;? 然后折舊; 在開票 做固定資產(chǎn)清理處置??
2022-11-22 14:54:17
您好,是的,代開的增值稅發(fā)票,也是按正常入賬的。
2018-12-09 16:15:13
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