亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-22 20:00

你好,當(dāng)時你暫估的分錄是怎么做的?用以前年度損益調(diào)整來做影響你報表的勾稽關(guān)系不一致,這個差異可以忽略的。

cc果凍 追問

2022-02-22 20:06

一,暫估分錄: 借:管理費用-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估  ,  二,用以前年度損益調(diào)整來做影響你報表的勾稽關(guān)系不一致,這個差異可以忽略的。這句話的意思沒有聽懂。    三,年底匯算清繳的時候我是根據(jù)21年度的財務(wù)年報來做賬的啊,如果暫估的票沒有湊齊也沒有紅沖的話,年報就不用交企業(yè)所得稅啊,不準(zhǔn)確啊

郭老師 解答

2022-02-22 20:07

這樣的話21年的財務(wù)報表不是不準(zhǔn)確了嗎,應(yīng)該怎么處理呢
不是說二一年的財務(wù)報表不準(zhǔn)確嗎?匯算清交之前你用以前年度損益調(diào)整來做,影響你的匯算清交,但是之前申報的財務(wù)報表不用動,只不過是你做了以前年度損益調(diào)整這個科目之后,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表報表勾稽關(guān)系不一致。

郭老師 解答

2022-02-22 20:08

調(diào)整的分錄借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整19萬。
然后再做發(fā)票的,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款10萬。

郭老師 解答

2022-02-22 20:08

年財務(wù)報表還是根據(jù)二一年底的,但是發(fā)票到了10萬,你需要調(diào)增9萬,在納稅調(diào)整明細表扣除項目,其他填寫賬載金額。

cc果凍 追問

2022-02-22 20:14

可以舉個例子嗎,只有略懂,比如  21年12月的時候 做分錄: 借:管理費用-暫估  19萬 ,貸:應(yīng)付賬款-暫估 19萬。然后結(jié)賬了,在22年的1到4月都開票出去了,這些我都做到22年的帳里去了,然后把22年1到4月30號拿到的成本費用票湊一下一共只有9萬,這9萬的發(fā)票貼到21年12月的暫估憑證后面。那還有10萬沒有湊齊,而21年的早已結(jié)賬,這沒有湊齊的10萬怎么做分錄,分錄可以具體寫一下嗎,這個分錄又是寫到幾月份去的呢。

郭老師 解答

2022-02-22 20:18

調(diào)整的分錄借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整19萬。
然后再做發(fā)票的,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款9萬
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤10萬
匯算清繳調(diào)增10萬
分錄做到22年四月份

cc果凍 追問

2022-02-22 21:09

老師您好,就是21年的費用票不夠,那我打算在22年4月30匯算清繳前湊夠發(fā)票.那么問題來了,我21年12月份的帳要不要結(jié)賬呢。那我22年1月份,2月份,3月份,4月份進來的費用票如果都要做在21年12月的賬本里去的話,也就一位著21年12月一直不結(jié)賬,那假如我在22年1到4月份開票出去了,那要怎么做賬,做到哪一月去,就感覺22年1到4月的費用票和開出去的票要分開來做賬,然后21年12月份又不能結(jié)賬,就好混亂,不知道要怎么辦了,希望老師指導(dǎo)一下

郭老師 解答

2022-02-22 21:11

做賬,21年12月份需要結(jié)賬的。
用以前年度損益調(diào)整來做,他的目的是什么?不就是調(diào)整以前年度的,以前年度的,正因為他結(jié)賬了,你才在二二年調(diào)整。
應(yīng)該是不理解以前年度損益調(diào)整這個科目吧,這個是調(diào)整以前年度的損益類科目的
用以前年度損益調(diào)整代替了你這個管理費用。

cc果凍 追問

2022-02-22 21:18

老師,之前另外一位老師是這樣解答的,到底怎樣才是對的啊,挺混亂,圖片已經(jīng)發(fā)了

郭老師 解答

2022-02-22 21:21

你這個是暫估和發(fā)票一致的,才能這么做
你跟我說的不一致

郭老師 解答

2022-02-22 21:21

不一致的,可以紅沖差額,也可以全部紅沖,然后在做正確的。
我選擇的是第二種方法,紅沖全部的,然后在做正確的。

cc果凍 追問

2022-02-22 21:24

現(xiàn)在好像已經(jīng)沒有以前年度損益調(diào)整這個科目了,小企業(yè)準(zhǔn)則不是已經(jīng)取消了這個科目嗎。有沒有相關(guān)的視頻什么的,聽著挺混亂的

郭老師 解答

2022-02-22 21:25

用利潤分配未分配利潤這個科目做
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤19萬。
然后再做發(fā)票的,借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款10萬。

cc果凍 追問

2022-02-22 21:43

感覺完全不懂了。 21年的費用票不夠,那我打算在22年4月30匯算清繳前湊夠發(fā)票.那么問題來了,我21年12月份的帳要不要結(jié)賬呢。那我22年1月份,2月份,3月份,4月份進來的費用票如果都要做在21年12月的賬本里去的話,也就一位著21年12月一直不結(jié)賬,那假如我在22年1到4月份開票出去了,那要怎么做賬,做到哪一月去,就感覺22年1到4月的費用票和開出去的票要分開來做賬,然后21年12月份又不能結(jié)賬,就好混亂,不知道要怎么辦了,希望老師指導(dǎo)一下    這個問題可以回得細致一點嗎,感覺跳過了很多,感覺自己很亂了

郭老師 解答

2022-02-22 21:55

感覺完全不懂了。 21年的費用票不夠,那我打算在22年4月30匯算清繳前湊夠發(fā)票.那么問題來了,我21年12月份的帳要不要結(jié)賬呢

要結(jié)賬
你為什么不結(jié)賬?能解釋一下嗎
蓋怎么做還是怎么做
以后發(fā)票到了在調(diào)整
跨年了,跨年的損益用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配未分配利潤來做,不影響你二一年賬上的利潤表
這里的知識點建議你多看一下,企業(yè)所得稅匯算清繳的課程,每年都有兩三個講解

郭老師 解答

2022-02-22 21:56

那我22年1月份,2月份,3月份,4月份進來的費用票如果都要做在21年12月的賬本里去的話,也就一位著21年12月一直不結(jié)賬

跨年代用以前年度損益調(diào)整,或者是利潤分配未分配利潤來做,不需要去做到12月份里面,你用以前年度損益調(diào)整匯算清交的時候增加你的費用,在納稅調(diào)整明細表里面做,也一樣可以抵扣21年的所得稅。

cc果凍 追問

2022-02-22 22:03

可是我匯算清繳的時候不是要根據(jù)21年的報表來填表格的嗎,以前年度損益調(diào)整做到22年了,不是影響22年的,可是對21年沒有影響啊

郭老師 解答

2022-02-22 22:09

是根據(jù)二一年的,但是如果你有調(diào)整的需要調(diào)整項目,在納稅調(diào)整明細表里面填寫。
沒有的必須要填寫
有需要單獨做
以前年度損益調(diào)整做到二二年,影響21年的利潤。

cc果凍 追問

2022-02-23 11:27

可是那些調(diào)整的科目做到22年的話不是影響到22年的利潤了嗎,然后做21年匯算清繳的時候又調(diào)整,相當(dāng)于同一筆分錄影響了兩年的利潤,不是重復(fù)了嗎

郭老師 解答

2022-02-23 11:29

做了以前年度損益調(diào)整,不影響你二二年的利潤表,你看一下你的利潤表里面沒有以前年度損益調(diào)整這個科目。也沒有利潤分配未分配利潤這個科目。

cc果凍 追問

2022-02-23 11:33

現(xiàn)在一般用小企業(yè)會計制度的 還是 用企業(yè)會計制度的呢 ,前者現(xiàn)在好像沒有以前年度損益調(diào)整,那我用哪個會計制度比較好 呢

郭老師 解答

2022-02-23 11:37

好,那就用利潤分配未分配利潤代替啊,他這兩個科目是一樣使用的,同時也不影響你的利潤表,利潤表,這兩個科目都沒有。

cc果凍 追問

2022-02-23 11:41

那要是21年12月底暫估的19萬,在22年4月30號前票都收回來了的話,需要紅沖21年的借:管理費用-暫估  19萬 ,貸:應(yīng)付賬款-暫估 19萬 嗎,還是說不用做任何賬務(wù)處理

郭老師 解答

2022-02-23 11:44

你好,暫估的金額和發(fā)票的金額一致的,可以不用紅沖你的管理費用,不用以前年度損益調(diào)整來做。借應(yīng)付賬款暫估貸應(yīng)付賬款,對方企業(yè)就可以。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 匯算清繳 先報送的財務(wù)報表,再填匯算清繳表,調(diào)整完,不需再更改財務(wù)報表
2019-04-24 09:58:49
你好!匯算清繳前的報表
2016-05-06 15:39:48
是的,匯算清繳時候的財務(wù)報表是根據(jù)第四季度的財務(wù)報表填列的。匯算清繳調(diào)增或者調(diào)減會影響匯算清繳的財務(wù)報表,你可以把這部分調(diào)增或者調(diào)減的財務(wù)成本計入?yún)R算清繳的財務(wù)報表中。
2023-03-21 16:51:42
你好,是根據(jù)第四季度的財務(wù)報表填列的,匯算清繳調(diào)增或者調(diào)減只要不是因為做錯帳造成的不影響匯算清繳的財務(wù)報表
2022-04-13 23:36:01
你好,按未調(diào)整的報表,匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬的
2017-05-04 15:18:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...