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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-23 17:13

借以前年度損益調(diào)整貸,其他應(yīng)付款12000
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。

魚(yú)在天上飛 追問(wèn)

2022-02-23 17:18

去年年末未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有影響嗎?今年做差錯(cuò)更正分錄如何做。

郭老師 解答

2022-02-23 17:19

借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),如果是虧損,在上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。

魚(yú)在天上飛 追問(wèn)

2022-02-23 17:28

虧損的話,在財(cái)務(wù)軟件里面做賬不應(yīng)該是 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)嗎?為什么要用紅字表示?

郭老師 解答

2022-02-23 17:30

利潤(rùn)分配。他的余額一般是在貸方,如果是虧損的,未分配利潤(rùn)是貸方負(fù)數(shù)。

魚(yú)在天上飛 追問(wèn)

2022-02-23 17:36

說(shuō)法不一致啊

郭老師 解答

2022-02-23 17:40

你好,你做過(guò)血糖的真正實(shí)操嗎?你可以做一個(gè)試一下,做12月份年末的那一個(gè),他都是這么寫(xiě)的。

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借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費(fèi)用時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款? 分錄對(duì)的
2022-07-07 10:03:28
我在快賬軟件上一張憑證寫(xiě)了2筆分錄,金額是累計(jì)的,不一樣,還是直接寫(xiě)一筆分錄就好了
2017-12-29 09:29:00
同學(xué),為什么不直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 如果費(fèi)用報(bào)銷和實(shí)際支付時(shí)間差得遠(yuǎn),可以用你的分錄
2019-01-23 23:56:27
同學(xué)你好 對(duì)的 在借方負(fù)數(shù)可以
2023-09-11 14:14:55
你好,可以,然后在匯算時(shí)做為19年的費(fèi)用在稅前扣除
2020-03-27 15:08:48
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