開具銷項發(fā)票的時候做:借:應(yīng)收賬款,貸:工程結(jié)算,貸:應(yīng)交稅費_銷項稅。拿到材料發(fā)票的時候做:借:原材料,借:應(yīng)交稅費_進項稅,貸:應(yīng)付賬款。領(lǐng)用材料時,借:工程施工_材料費,貸:原材料。那月底不能按照進度來算成本,那月底該怎么處理呢,怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面
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于2017-03-16 11:21 發(fā)布 ??2286次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-03-17 14:16
就是說把工程施工_合同成本里面的金額轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面來?那為什么在領(lǐng)用材料的時候不直接做到主營業(yè)務(wù)成本里面?而要先做到工程施工_合同成本里面呢?
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2019-12-17 21:20:12

你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46

你們是差額計稅,扣除成本之后繳稅。
2019-09-26 16:43:46

軟件中用負數(shù)或者用紅字都是可以的
2021-08-08 23:53:11

您好!你如果是這樣做的話,你按你開的發(fā)票對應(yīng)的成本來做就行了。
借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-xx項目
2017-03-16 11:22:22
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宋生老師 解答
2017-03-16 11:22
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2017-03-17 14:26