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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-03-16 17:30

老師,這抵減不是一次性抵減完的,說是每次開發(fā)票會抵減部分也是按您說的這樣記嗎

鄒老師 解答

2017-03-16 17:28

按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

鄒老師 解答

2017-03-16 17:31

你好,后面抵減多少就做多少金額的分錄

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按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-03-16 17:28:29
借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。
2020-06-30 10:14:30
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-09-02 15:16:58
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
2019-12-09 10:08:55
您好!如果有記賬聯(lián)還是用記賬聯(lián)入帳。
2016-05-26 09:23:18
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