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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-10-24 22:56

我公司是一般納稅人,給外貿(mào)公司加工服裝加工費(fèi)¥10000.00,并給對方開具全額增值稅專用發(fā)票,外貿(mào)公司到所有面輔材料,并在我司走賬面輔料貨款,面輔料商將發(fā)票開到我廠共¥10000進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請問我公司開全額發(fā)票&20000繳稅金額是多少?具體如何計(jì)算?

鄒老師 解答

2015-10-24 23:57

應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=10000*17%-10000*17%+20000*17%

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你好,是的
2016-10-21 15:01:54
同學(xué),增值稅發(fā)票都是交過稅的,你這樣告訴他。
2019-09-07 08:57:04
你好,可以計(jì)入已交稅金科目
2018-12-17 16:21:43
您好 請問勾選確認(rèn)后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
我公司是一般納稅人,給外貿(mào)公司加工服裝加工費(fèi)¥10000.00,并給對方開具全額增值稅專用發(fā)票,外貿(mào)公司到所有面輔材料,并在我司走賬面輔料貨款,面輔料商將發(fā)票開到我廠共¥10000進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請問我公司開全額發(fā)票&20000繳稅金額是多少?具體如何計(jì)算?
2015-10-24 22:56:08
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