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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-03-17 16:30

2016年底公司成立  然后花了接近五百萬 就按五百萬吧 然后17年一月申報時候做的零申報。但是資產(chǎn)負債表不知道咋弄 就問老師 老師說籌建的全部計入借 長期待攤費用 貸 未分配利潤  
現(xiàn)在 公司營運起來了 股東們花了五百萬 注冊資金是五十萬   不知道財務報表咋填了

鄒老師 解答

2017-03-17 16:24

你好,你當時計入的科目是

鄒老師 解答

2017-03-17 17:08

你好,發(fā)生了什么業(yè)務就做相應分錄,然后根據(jù)分錄做報表就是了

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你好,貨幣資金=庫存現(xiàn)金%2B銀行存款%2B其他貨幣資金 根據(jù)業(yè)務發(fā)生情況做分錄,根據(jù)分錄登記賬簿,然后編制報表 比如 “存貨”=“原材料”+“庫存商品”+“委托加工物資”+“周轉(zhuǎn)材料”+“材料采購”+“在途物資”+“發(fā)出商品”+“材料成本差異”(借方為加,貸方為減)-“存貨跌價準備” 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
2020-07-10 09:58:33
你好,你當時計入的科目是
2017-03-17 16:24:11
估計應該是憑證做錯了
2019-01-15 14:05:11
可以聯(lián)系一下技術(shù)老師QQ:282870874
2016-07-06 18:29:52
和科目余額表對照,哪里不對改哪里
2017-04-11 10:11:16
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