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胡海華
于2022-02-28 21:15 發(fā)布 ??1218次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-02-28 21:15
您好報稅是按銷售金額
胡海華 追問
2022-02-28 21:23
但錢還沒收回來喔
最后成為壞賬呢
2022-02-28 21:24
銷售金額是當月銷售額 開票金額是當月收錢開票金額
bamboo老師 解答
2022-02-28 21:25
納稅跟收款沒有直接關(guān)系不管是否開具發(fā)票 是否收款 當月的收入都應(yīng)申報
2022-02-28 21:55
好的 謝謝老師
2022-02-28 21:57
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/p>
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當期開票金額大于當期銷售額,怎么報稅來著?
答: 按開票金額報稅。開票在先發(fā)生納稅義務(wù)。
公司報稅 開票金額大于銷售額怎么處理
答: 你好!按開票金額申報。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
報稅的時間,可以只申報銷售開票金額。未開票銷售金額不申報嗎?
答: 未開票銷售金額需要申報
老師,銷售額就是公司一個月的開票金額,可以這樣理解嗎?
討論
1、? 應(yīng)納增值稅額=銷售額÷(1+3%)×征收率3%。? 2、? 銷售額=開票金額-抵扣金額?3、? 還是:銷售額=開票金額的稅額-抵扣金額的稅額報稅時:用第2種:銷售額=開票金額-抵扣金額? 計稅,還是用第3種 銷售額=開票金額的稅額-抵扣金額的稅額因為我們是小規(guī)模旅游業(yè),屬于差額納稅
我做年度報表那個銷售金額寫的0稅也寫的0報的18年度的19年度的 我注意了然后寫的開票金額我那個會罰錢嗎
小規(guī)模納稅人申報,自開和代開收入應(yīng)該怎么填?稅盤里4月(電子普票):0,紙質(zhì)普票:實際銷售金額:41919.42,5月(電子普票):實際銷售金額:109382.53,普票:實際銷售金額:109382.53,6月:(電子普票):實際銷售金額:5048.54,普票:實際銷售金額:251884.27,代開金額:18349.51。自開金額和代開金額分別填申報表的那一欄
所謂的銷售金額,是不是指我們的開票金額
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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胡海華 追問
2022-02-28 21:23
胡海華 追問
2022-02-28 21:23
胡海華 追問
2022-02-28 21:24
bamboo老師 解答
2022-02-28 21:25
胡海華 追問
2022-02-28 21:55
bamboo老師 解答
2022-02-28 21:57