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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-03-17 23:06

那這樣的情況月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄呢老師

鄒老師 解答

2017-03-17 22:11

借;原材料等科目  應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項稅額)  貸;銀行存款等科目 
借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額)   貸;應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項稅額)

鄒老師 解答

2017-03-18 09:22

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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相關(guān)問題討論
您好 請問您收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2020-07-07 10:16:44
不可以 開票了就要申報稅款
2020-01-14 17:39:47
你好,是發(fā)票沒有認(rèn)證先入賬,之后月份再認(rèn)證的意思?
2020-01-08 19:57:18
需要看你們這個是做啥,用哪里
2019-12-25 17:22:48
你好,是費(fèi)用的還是庫存商品的,你結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
2019-09-30 21:23:06
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