老師請教下差旅費發(fā)生的交通費項目名稱:客運服務(wù) 問
客運服務(wù)費是普票可以抵扣進(jìn)項的,通行費,住宿費電子普票也可以抵扣, 答
老師 我們單位為了參加國補(bǔ)買的家電 開的個人戶 問
那個沒法在公司報銷的,可以加工資,但是得不償失,因為工資增加了工會經(jīng)費,殘保金就增加了 答
老師,您好,我們開給客戶一張發(fā)票,客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣 問
已抵扣發(fā)票退貨且部分退回時: 紅字信息表:由購買方(客戶)在發(fā)票管理系統(tǒng)填開《紅字信息表》,錄入需紅沖的部分金額、數(shù)量等。 紅沖操作:銷售方憑購買方提供的信息表編號,開具對應(yīng)部分金額的紅字發(fā)票,實現(xiàn)部分紅沖 答
請問一下老師,租入的房子做酒店用,酒店邊裝修邊營 問
裝修采購的材料和工時費計入在建工程,裝修完工后轉(zhuǎn)入長期待攤費用 答
三萬要轉(zhuǎn)到對方對公賬戶,必須要發(fā)票嗎 問
是的,業(yè)務(wù)往來需要發(fā)票,只是借款就不需要 答

老師,上個月沖紅銷售票,最后銷售數(shù)量合計為負(fù)數(shù),成本計算也是負(fù)數(shù)怎么辦,是只計算正常銷售的成本嗎
答: 你好,你的成本是不是沒有紅沖或者是紅沖的金額不對。
老師,上個月沖紅銷售票,最后銷售數(shù)量合計為負(fù)數(shù),成本計算也是負(fù)數(shù)怎么辦,是只計算正常銷售的成本嗎"。之前的成本沒紅沖,那么做做帳紅沖的成本單價,是按開票時的成本單價,還是紅沖當(dāng)月的成本單價?(公司日常的進(jìn)銷量特別大)
答: 你好;? ? ?你紅沖了發(fā)票 那么你成本和 收入都要紅沖的 ;? 這個 數(shù)量會退回來的? ;? 你庫存會增加的;? 要做賬的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這個月開了上個月的紅字銷售發(fā)票,這個月紅字銷售發(fā)票是做負(fù)數(shù)銷售和負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
答: 您好,是的,您的理解非常正確

