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送心意

小奇老師

職稱高級會計師

2022-03-01 19:41

同學您好,想問一下現(xiàn)在是3月份,是不是所有結(jié)賬工作都做好,且報表的相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)提交,無法更改了?如果是這樣,那做的分錄就不要改了,將賬務(wù)系統(tǒng)進行反年結(jié),寫一份情況說明,說清楚實際情況,把發(fā)票塞進當時的憑證,將賬務(wù)系統(tǒng)這單的附件數(shù)改了,然后再從新結(jié)賬就行了。相當于錯了就錯了,結(jié)果不影響。
如果報表還沒有提交,還可以修改報表的數(shù)據(jù),那同樣是將系統(tǒng)反年結(jié),把當時的憑證,按照
借:其他應(yīng)收款   (不是其他應(yīng)付,應(yīng)該是其他應(yīng)收)
  貸:銀行存款
按照這個分錄把憑證改好,然后今年再用發(fā)票,做借:專用基金,貸:其他應(yīng)收款的分錄

正直的河馬 追問

2022-03-01 19:44

已經(jīng)更改不了 很多報表都交了   所以想在做今年一月份賬的時候 調(diào)賬  

正直的河馬 追問

2022-03-01 19:47

發(fā)票是2022年的 請問怎么調(diào)賬好

小奇老師 解答

2022-03-01 19:49

那就按照上條信息,第一個假設(shè)方案去做,因為
借:其他應(yīng)收款
  貸:銀行存款
借:專用基金
  貸:其他應(yīng)收款
合并起來就是,
借:專用基金
  貸:銀行存款
而您去年已經(jīng)按這個專用基金、銀行存款的數(shù)做了報表且已經(jīng)報送出去,那1月份也沒有調(diào)賬的必要,就按照我上條信息第一個假設(shè)方案,把賬務(wù)系統(tǒng)反年結(jié),把發(fā)票塞進去,寫好情況說明,把當時憑證附件數(shù)改一下就行了

正直的河馬 追問

2022-03-01 19:51

因為我們是事業(yè)單位 不知道這樣做法行不行 領(lǐng)導的意思還是要調(diào)賬 

小奇老師 解答

2022-03-01 20:01

這樣做也可以,因為不涉及到很原則的問題,也沒有**,做錯點賬,很正常的,當然,如果硬是要調(diào)賬,假設(shè)您當時支付100元,
首先是寫清楚情況說明,參見去年某某號憑證,將當時的賬紅沖,
借:專用基金   -100
  貸:銀行存款   -100
第二步同樣寫清楚情況說明,參見去年某某號憑證,
借:其他應(yīng)收款   100
  貸:銀行存款   100
第三步再用取得的發(fā)票入賬,
借:專用基金   100
  貸:其他應(yīng)收款   100
這三步做下來,相當于“專用基金”、“銀行存款”和“其他應(yīng)收款”對今年的數(shù)都不產(chǎn)生影響

正直的河馬 追問

2022-03-01 20:07

謝謝老師 ?。?/p>

小奇老師 解答

2022-03-01 20:09

不客氣,同學,祝您生活愉快

正直的河馬 追問

2022-03-01 20:09

請問下
事業(yè)單位 中專用基金這個科目是不用結(jié)轉(zhuǎn)的吧?

小奇老師 解答

2022-03-01 20:11

不用結(jié)轉(zhuǎn)的,年末,專用基金這個科目允許存在余額

正直的河馬 追問

2022-03-01 20:11

好的 謝謝 這個科目也不用結(jié)轉(zhuǎn)到另外的科目嗎?

小奇老師 解答

2022-03-01 20:14

是的,同學,也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到任何科目

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