
老師問(wèn)一下小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入―減免增值稅嗎?還是借應(yīng)交稅金―未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入―減免稅款
答: 你好!小規(guī)模按第一個(gè)就可以了。
每月不到10萬(wàn)元收入小規(guī)模納稅企業(yè),免征增值稅,免征的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外收入,2019年年報(bào)時(shí)進(jìn)行企業(yè)所得稅匯繳清算,營(yíng)業(yè)外收入-免征增值稅計(jì)入應(yīng)納稅所得額中嗎?免征企業(yè)所得稅收入?
答: 免征企業(yè)所得稅收入? 不免所得稅,這個(gè)是需要交所得稅,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)是以營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免。(附件申報(bào)增值稅主表)
答: 是以營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免。(附件申報(bào)增值稅主表)

