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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-03-04 19:27

你好,學(xué)員,這個沒問題的

追問

2022-03-04 20:59

好的,謝謝

冉老師 解答

2022-03-04 21:29

不客氣,祝你工作順利

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您好,這樣轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去確實暈啊,貴公司開出發(fā)票,分錄,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,就交稅費-應(yīng)交增值稅。墊付社保時,借;其他應(yīng)收款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。收到勞務(wù)公司轉(zhuǎn)回時,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸;其他應(yīng)收款。勞務(wù)公司收的管理費用 ,開出發(fā)票后,借:管理費用-服務(wù)費用,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-05-30 13:11:38
你在發(fā)生的時候按正常的工資\社保計提處理。
2019-06-27 15:16:58
作為你的成本處賬,同學(xué)。 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬?。绫#芄e金等
2019-06-27 15:14:49
您好,主要的雞是工資,社保和公積金
2019-12-28 14:56:51
可以和工資一起開具勞務(wù)費就可以了
2019-07-25 17:37:05
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