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送心意

喬喬老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-05 12:04

你好,同學(xué)
免抵退是生產(chǎn)出口企業(yè)適用,表示進項多余出口應(yīng)退稅額退給納稅人的金額(從進項退給納稅人的金額)

李廣君 追問

2022-03-05 12:07

知道免抵退稅的意思

喬喬老師 解答

2022-03-05 12:08

退的就是進項稅額

李廣君 追問

2022-03-05 12:10

這是上個月免抵退稅和這個月的申報有什么關(guān)系,上個月稅務(wù)局都已經(jīng)退給企業(yè),和我這個月申報的增值稅有啥關(guān)系,為啥這個月應(yīng)抵扣的總和里要減掉

李廣君 追問

2022-03-05 12:10

我知道退的就是進項稅,這個進項稅就是企業(yè)繳納的

喬喬老師 解答

2022-03-05 12:13

增值稅納稅申報表主表中的第15欄“免抵退應(yīng)退稅額”需要按照主管稅務(wù)部門審核確認(rèn)的上期《免抵退稅申報匯總表》中的第36欄“當(dāng)期應(yīng)退稅額”填報。也就是說,第15欄填列的是稅務(wù)機關(guān)當(dāng)期審批的,實際為上期計算的應(yīng)退稅額。

李廣君 追問

2022-03-05 12:15

是不是這樣17=12+(13-14)-15+16

李廣君 追問

2022-03-05 12:16

上個月已經(jīng)退的應(yīng)該從上期留底的減掉,剛才講師是這樣說的

李廣君 追問

2022-03-05 12:21

按照我的理解,上個月應(yīng)退的稅額,不就是這個月可以用來抵扣的嗎?17行算抵扣的總和就應(yīng)該加上不是減去

李廣君 追問

2022-03-05 12:22

老師,腦子轉(zhuǎn)不過彎來,能詳細(xì)說說不

喬喬老師 解答

2022-03-05 13:03

增值稅主表中,17=12+13-14-15+16
15免抵退應(yīng)退稅額:屬于稅務(wù)局退稅款給企業(yè),退的是”出口銷售貨物“采購的進項稅額,因此應(yīng)從進項稅額中減出來

李廣君 追問

2022-03-05 15:05

退稅申報一般什么時候,是不是每個月申報完增值稅才申報退稅

李廣君 追問

2022-03-05 15:05

一般是什么時候

李廣君 追問

2022-03-05 15:08

假如6月底出口一批貨物,已經(jīng)報關(guān),但是稅務(wù)局那邊到7月底甚至8月才有報關(guān)電子信息

喬喬老師 解答

2022-03-05 17:20

等到拿到發(fā)票勾選抵扣就可以申請退稅了

李廣君 追問

2022-03-05 19:10

不是要先申報增值稅嗎?

喬喬老師 解答

2022-03-05 19:52

你好,同學(xué)
實際操作中,一般是先進行增值稅申報,再進行免抵退稅申報。因為在填寫《出口貨物免抵退稅基本情況表》時,需要經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)確認(rèn)的、增值稅申報表的免、抵、退辦法出口貨物銷售額,如果這項數(shù)據(jù)沒有確認(rèn),《出口貨物免抵退稅基本情況表》是沒法填寫的。

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相關(guān)問題討論
你好,最好是更正申報,你看下在電子稅務(wù)局里面能更正吧?
2022-05-17 14:43:35
你好,需要 需要填寫的。
2021-09-02 11:28:15
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個看當(dāng)?shù)毓芾?,?yīng)該是網(wǎng)上申報
2022-02-24 18:40:47
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